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公司要买一台机器,公户钱不够,老板转到对公账户的。这个分录怎么做呢?
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速问速答你好 借固定资产-机器 贷银行存款 其他应付款-某老板
2020 02/25 11:08
84784951
2020 02/25 11:09
不走固定资产走管理费用。我问的是老板私人转账5000到对公户这个分录怎么做?
meizi老师
2020 02/25 11:10
你好 借银行存款 贷其他应付款-某老板 。 购买 借管理费用 贷银行存款
84784951
2020 02/25 11:11
不是说不能搞借款么?那后面公司把5000转到老板私人账户怎么办呢
meizi老师
2020 02/25 11:14
你好 现在老板都转款给你们 了 你看老板意思 是做借款还是做投资款 你做投资款就不用还 。做借款就要还的。 借款是可以借的最好是年末还回 避免产生个税 要是借款的话 还给老板 借其他应付款贷银行存款
84784951
2020 02/25 11:16
老师,针对借款不管是公司问老板借还是老板问公司借,都必须在年末还回去对吗?如果没还必须要交个税吗?交的话是几个点呢?
meizi老师
2020 02/25 11:17
你好 公司借款给老板的钱必须要还回来; 按20%缴纳个税 视同分红处理
84784951
2020 02/25 11:19
那老师,公司转到老板的钱大部分做备用金可以吗?
meizi老师
2020 02/25 11:20
你好 如果是做备用金的 最好是及时用发票来冲其他应收款。 避免风险 。 如果是货款或者报销支付的 最好直接走公户支付
84784951
2020 02/25 12:07
好的。我们公司是做建筑的,一些费用发票都是老板年底一次性给我,我能不能统一做在12月里面呢?
meizi老师
2020 02/25 12:09
你好 建议是分次来 按权责发生制来的。 不然你1-3季度的费用就少了 预缴的企业所得税多了
84784951
2020 02/25 13:10
哦,我知道了。那像有抵扣过的增值税专票是不是要另外做一个账本。我是新手会计不太懂。
meizi老师
2020 02/25 13:20
你好 不需要 抵扣联是单独保存归档 但是发票是入账后不需要单独建账了
84784951
2020 02/25 13:40
那老师我们购买一批木方,借主营业务成本 应交税费 进项税额 贷银行存款行不行呢?
meizi老师
2020 02/25 13:41
你好 你买的这个木方是干嘛的 价值多少
84784951
2020 02/25 13:44
木方是工地上用的,这一比金额80万
meizi老师
2020 02/25 13:46
你好 计入原材料 去核算 到时领用才计入成本去。 因为材料可能不会一下使用的。 如果是一次性使用的 就计入成本。
84784951
2020 02/25 13:48
是一次性使用的,那就计入成本,像我刚才那样的会计分录是没有问题的吧
meizi老师
2020 02/25 13:48
嗯 是的 如果是一次性使用的。 你们是建筑企业吗 你们不走工程施工科目?