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请问12月份预交的,现在申报可以填进附表四吗?

84785022| 提问时间:2020 02/25 17:04
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,具体是预交的什么?
2020 02/25 17:05
84785022
2020 02/25 17:09
2个点增值税
邹老师
2020 02/25 17:10
你好,12月份预交的2个点增值税应当计入增值税申报表的预交税额栏次,而不是计入附表四的
84785022
2020 02/26 11:56
84785022
2020 02/26 11:56
这个附表四不就是填预交增值税的嘛
邹老师
2020 02/26 11:57
你好,你单位是建筑业外出经营预交了税款?
84785022
2020 02/26 12:00
是的,但是是12月份预交的,当时没填进去,现在2月份了该如何处理
邹老师
2020 02/26 12:01
你好,12月份预交的当时没有填写进去,应当去税局做12月份申报表更正申报才是的 而不是把预交的税款计入2月份申报表里面的
84785022
2020 02/26 12:03
更正12月份的,附表四就会留有7万的预交税留底,我可以为了保证增值税税负交到3个点,暂时先不用这个留底的7万?
邹老师
2020 02/26 12:04
你好,如果你12月份不用,这个就无法放到以后月份留抵的 需要根据所属期把预交税款填写在预交税款申报表才是的
84785022
2020 02/26 12:10
这句话不太懂,老师,什么叫不用就无法以后留底了
邹老师
2020 02/26 12:29
你好,我的意思是如果你申报12月份增值税的时候没有填写在预交税额明细表,那就无法体现在预交税额抵扣应交的增值税,也就不会在留抵税额体现的
84785022
2020 02/26 12:41
对的,就是把12月份的预交表给它重新更正下,把漏的补填上去,更正后就会形成留底,我意思我的留底能不能一直留着暂不用,因为我1月的增值税税负是3%,要是把这个留底用了,增值税就少交了,达不到3%的税负了
邹老师
2020 02/26 12:43
你好,这个留抵税额在今后月份有应纳税额就自动会用掉的,而不是可以随意结转到需要抵扣的月份才抵扣的
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