问题已解决

老师:您好!因刚接触建筑业,有些账务上的处理想请教一下: 1、按开票金额确认收入的话,如何做账务处理? 2、已开票出去,工程款也到账了,成本票还没有。这又怎么处理?

84784968| 提问时间:2020 02/26 10:44
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转对应的成本。 二、成本发票没有,只能暂估结转成本,后期发票到了再冲销暂估,按发票入成本账。
2020 02/26 11:11
84784968
2020 02/26 11:24
意思是整个账务处理如下? 1、借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 2、借:主营业务成本 贷:工程施工-暂估成本
江老师
2020 02/26 11:30
可以这样进行账务处理。
84784968
2020 02/26 11:35
好的,谢谢老师!
江老师
2020 02/26 11:39
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