问题已解决
老师:您好!因刚接触建筑业,有些账务上的处理想请教一下: 1、按开票金额确认收入的话,如何做账务处理? 2、已开票出去,工程款也到账了,成本票还没有。这又怎么处理?
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速问速答一、借:应收账款(或银行存款)
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转对应的成本。
二、成本发票没有,只能暂估结转成本,后期发票到了再冲销暂估,按发票入成本账。
2020 02/26 11:11
84784968
2020 02/26 11:24
意思是整个账务处理如下?
1、借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
2、借:主营业务成本
贷:工程施工-暂估成本
江老师
2020 02/26 11:30
可以这样进行账务处理。
84784968
2020 02/26 11:35
好的,谢谢老师!
江老师
2020 02/26 11:39
有不明白的问题再咨询