问题已解决
我是餐饮业,一月份专票销售额364811.30 ,税额21888.70 普票销售额497051.78 税额29823.22 这个月进项认证了15份,金额52207.63 税额3308.96 而专票无法收回,所以,只有普票部分享受免税增值税了,进项部分还要在专票和普票之间分配吗,怎么分?不知道纳税申报表减免税部分怎么填了,请教老师
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速问速答进项对应的专票部分可以抵扣的,你算一下对应的进项一共多少,然后算下专票和普票的比例,按照这个比例来抵扣就可以了
2020 02/26 11:29