问题已解决
我们单位是差额征税的一般纳税人,收到进项发票不是不可以抵扣么,那申报增值税怎么申报。这个发票需要认证么?不认证的话,增值税报表抵扣联明细跳出来我没认证,如果我认证的话那不是不能抵扣的吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 是的 不可以抵扣的。 认证后做转出处理 。 你可以退回去让对方开普票给你们
2020 02/27 11:01
84784995
2020 02/27 11:06
什么叫转出处理啊?那我能不能认证掉,然后我看到有一张附表二28栏写着按照税法不允许抵扣,我能把认证的这个税额填在这个里面吗?
meizi老师
2020 02/27 11:07
你好 就是说的进项税不可以抵扣。 那么你取得专票就要先认证 在把进项税金额转出来交税 附表2 里面 是的
84784995
2020 02/27 11:12
你说的后半句我还没有明白,那像我说的那样操作可以吗?
84784995
2020 02/27 11:13
先认证,然后再附表二那栏这样填,也不用他们重新开普票给我们
84784995
2020 02/27 11:13
这样对吗?
meizi老师
2020 02/27 11:14
你好 可以的 你认证然后做转出 申报 对应账务也做转出就行了。 也不需要对方重开普票的