问题已解决
老师,12月份申报的增值税我没有进项转出,现在去更正报表的话,有没有什么问题呢,影不影响财务报表呢
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速问速答您好,请问您在12月入账时候,这笔转出有没有做账呢
2020 02/27 14:13
84784965
2020 02/27 14:27
老师,事情是这样的
2019年年初收到1张材料专票,当月已认证,并结转成本
2019年12月红冲重开,正数和负数发票都已入账,但我未在申报时进项转出
2020年1月不小心将12月份重开的正数发票勾选认证
现在更正12月报表进项转出怎么处理呢
微微老师
2020 02/27 14:37
也就是说,你12月的负数发票在账上是作了进项转出处理的,对吗?
84784965
2020 02/27 14:46
对的,做了负数分录,但是我在申报表上没有做进项转出
微微老师
2020 02/27 14:46
您正数发票也做了进项税的,对吗?但是没认证,是吗?
84784965
2020 02/27 14:47
是的,在12月份正数发票也做了进项,但是没认证,1月份不小心认证了
微微老师
2020 02/27 14:52
那我的建议是在1月的时候做转出进项税好了。要不然您这发票应当是在12月认证,然后一个做转出的。如果没认证,要做转出是要交多税的。
84784965
2020 02/27 14:56
我在1月份已经认证了,1月份已经交过税了,不可以转出了,是不是只能在12月转出了,税务局说可以欠税冲留底,我是有留底的,可以吗?主要是我假如更改12月报表转出的话,那会不会影响之前的财务报表呢,会不会有滞纳金什么的
微微老师
2020 02/27 15:00
您好, 如果更正申报12月,会影响到12月的报表。
84784965
2020 02/27 15:02
会影响第四季度的财务报表是吗
微微老师
2020 02/27 15:03
您好, 是的,会影响到财务报表中的数据
84784965
2020 02/27 15:03
那怎么办呢,可不可以再申报2月份的时候做进项转出呢
微微老师
2020 02/27 15:05
正规的做法,肯定是不行的。但是为了避免一些麻烦,这样做,也不是什么性质恶劣的事情。
84784965
2020 02/27 15:07
1,那我在2月份进项转出的话会不会要交税呢,可不可以用留底交还是要勾选交呢
2,会不会导致清卡不成功呀
微微老师
2020 02/27 15:08
1.转出,要看你销项-进项+进项转出是不是大于0,有留底是可以抵扣的
2.不会清卡不成功
84784965
2020 02/27 15:15
1,2月份没有销项,我也不想勾选,直接用留底抵交税把。那我直接在附表2哪行填进项转出额呢
2,我没在12月该在申报转出的时候没转出,会不会有滞纳金啊老师
3,假如我在12月更正申报的话,影响4季度财务报表的话,那财务报表怎么处理呢,还是要更正财务报表吗?
微微老师
2020 02/27 15:26
1.是的,可以这样做
2.没人会查你,这账也是看不出端倪的
3.需要更正财务报表。
84784965
2020 02/27 16:12
1,老师,那我在2月转出在附表二哪行填进项转出吗
2,在2月转出的话账具体怎么做平呢,麻烦了老师
微微老师
2020 02/27 16:14
您好,这个问题已经回复过您了。