问题已解决
如果其他应付款-工会经费有期末余额,那么用什么科目调账啊?就是计提的数跟预交的数不一样,用什么科目调账啊?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你之前计提是怎么做的分录?
2020 02/27 23:30
84784971
2020 02/27 23:32
借管理费用-工会经费,贷其他应付款-工会经费
小云老师
2020 02/27 23:51
你是多计提了的话反分录冲销,如果跨年了用以前年度损益调整
如果其他应付款-工会经费有期末余额,那么用什么科目调账啊?就是计提的数跟预交的数不一样,用什么科目调账啊?
赶快点击登录
获取专属推荐内容