问题已解决
购买米给员工年货送礼怎么做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 计提时:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬
支付时:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2020 02/28 10:04
84785045
2020 02/28 10:06
收到谢谢
84785045
2020 02/28 10:07
直接做借:管理费用贷:现金,可以吗
答疑苏老师
2020 02/28 10:08
你好 不可以的 需要通过应付职工薪酬来过渡。
84785045
2020 02/28 10:08
好的
答疑苏老师
2020 02/28 10:09
祝同学工作顺利哦!
84785045
2020 02/28 10:32
如收到客人发票但是款未付,怎么做账
答疑苏老师
2020 02/28 10:34
你好 那么贷方就是其他应付款科目。