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购买米给员工年货送礼怎么做账

84785045| 提问时间:2020 02/28 10:01
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好 计提时: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 支付时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020 02/28 10:04
84785045
2020 02/28 10:06
收到谢谢
84785045
2020 02/28 10:07
直接做借:管理费用贷:现金,可以吗
答疑苏老师
2020 02/28 10:08
你好 不可以的 需要通过应付职工薪酬来过渡。
84785045
2020 02/28 10:08
好的
答疑苏老师
2020 02/28 10:09
祝同学工作顺利哦!
84785045
2020 02/28 10:32
如收到客人发票但是款未付,怎么做账
答疑苏老师
2020 02/28 10:34
你好 那么贷方就是其他应付款科目。
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