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其他应收款重新建账后没有余额,后公户到款怎么处理,分录怎么写
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速问速答期初建账时少记的应收账款应该与以前年度实现的利润相联系的,那就直接这样处理得了:借:应收账款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款
2020 02/28 19:14
84785044
2020 02/28 19:16
其他应收款-A
17年从公户付的履约保证金,20年如数返回到公户,这部分钱重新建账时无余额
朴老师
2020 02/28 19:22
借:应收账款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款
朴老师
2020 02/28 19:23
借:其他应收款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款
84785044
2020 02/28 19:28
老师,不懂呢,为什么有应收账款科目,不涉及呢
朴老师
2020 02/28 19:39
写错了 ,后面改过来了,按我给你的最后这个做就行
朴老师
2020 02/28 19:40
借:其他应收款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款