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其他应收款重新建账后没有余额,后公户到款怎么处理,分录怎么写

84785044| 提问时间:2020 02/28 19:14
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
期初建账时少记的应收账款应该与以前年度实现的利润相联系的,那就直接这样处理得了:借:应收账款 贷:利润分配----未分配利润。 然后借银行贷其他应收款
2020 02/28 19:14
84785044
2020 02/28 19:16
其他应收款-A 17年从公户付的履约保证金,20年如数返回到公户,这部分钱重新建账时无余额
朴老师
2020 02/28 19:22
借:应收账款 贷:利润分配----未分配利润。 然后借银行贷其他应收款
朴老师
2020 02/28 19:23
借:其他应收款 贷:利润分配----未分配利润。 然后借银行贷其他应收款
84785044
2020 02/28 19:28
老师,不懂呢,为什么有应收账款科目,不涉及呢
朴老师
2020 02/28 19:39
写错了 ,后面改过来了,按我给你的最后这个做就行
朴老师
2020 02/28 19:40
借:其他应收款 贷:利润分配----未分配利润。 然后借银行贷其他应收款
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