问题已解决
你好,老师,对于暂估入账这个这个月做暂估,下个月可不可以直接借:应付账款-暂估 贷应付账款/银行
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速问速答你好,可以的呢。可以
2020 03/01 14:12
84785020
2020 03/01 14:16
不用对之前的分录做冲红,对吗老师
王晶老师
2020 03/01 14:16
收到发票之后是要红冲的呢
84785020
2020 03/01 14:19
不做冲红的分录,直接借应付-暂估贷应付/银行,是不是不行
王晶老师
2020 03/01 14:20
不行,收到发票红冲再这样做
84785020
2020 03/01 14:21
好的,谢谢!
王晶老师
2020 03/01 14:21
恩恩,不用客气的哒了
84785020
2020 03/01 14:25
我们有个会计就是当月暂估借主营业务成本贷应付账款-暂估
下个月收到发票直接借应付账款-暂估贷应付账款银行/应付他这样做就是错误的是吗?
王晶老师
2020 03/01 14:26
恩恩,要先红冲再做一笔正确的,后面附发票
84785020
2020 03/01 14:28
好的谢谢老师!
王晶老师
2020 03/01 14:29
恩恩,不用客气的哒了