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老师租金发票三个月才开给我们,怎样做分录好

84785042| 提问时间:2020 03/01 15:16
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借预付账款贷银行存款
2020 03/01 15:16
暖暖老师
2020 03/01 15:16
来了发票再摊销处理就可以的
84785042
2020 03/01 15:16
我想入费用
暖暖老师
2020 03/01 15:17
需要分摊 借管理费用 制造费用 贷预付账款
84785042
2020 03/01 15:17
我知道,但是发票还没收到,可以这样做吗?
暖暖老师
2020 03/01 15:47
没有收到先不做的
84785042
2020 03/01 15:51
那我当月的产品做成本少了租金部分
暖暖老师
2020 03/01 16:08
先预提这个数字按照平均数
84785042
2020 03/01 16:43
怎样分录预提,老师,我要交印花税需要计吗?
暖暖老师
2020 03/01 16:53
借管理费用或者制造费用 贷预提费用
84785042
2020 03/01 16:54
发票回来怎样冲
暖暖老师
2020 03/01 17:45
来了先把预提冲了
暖暖老师
2020 03/01 17:45
再按发票从新做一遍
84785042
2020 03/02 14:12
老师付款是(1)借:预付账款 贷:银行存款/(2)预提费用是借:管理费用 制造费用 贷:预提费用/(3)发票回来再做一笔借:预提费用(红色,贷预付账款吗
84785042
2020 03/02 14:15
老师我提现18次,是需要做18笔的贷银行存款分录吗?还是做借:现金 贷:银行存款(18次的总数)可以
暖暖老师
2020 03/02 14:17
可以做成一笔分录的这个提现
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