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1:应收账款,预付账款,其他应收款确认无票收入的分录怎么做 ? 2:预收账款,应付账款,其他应付款确认无票收入分录是借这三个,贷主营业务收入 贷应交增值税吗

84785032| 提问时间:2020 03/01 16:45
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 无票收入跟开具发票一样的账务处理写分录 借:应收账款 预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020 03/01 16:47
84785032
2020 03/01 16:49
可是我期初里面应收预收不是已经在借方了吗 这样不会等于再算了一次?
84785032
2020 03/01 16:50
其他应收不能确认无票收入吗
bamboo老师
2020 03/01 16:56
期初里面应收预收在借方的话 已经确认了收入 不需要再确认了 其他应收是借方还是贷方
84785032
2020 03/01 17:01
借方 那我说的负债类的那三个做无票收入对吗
84785032
2020 03/01 17:01
这六个往来 都是哪些可以做无票收入呀 我没有懂
bamboo老师
2020 03/01 17:06
应收账款 预收账款 其他应收款 可以做无票收入 应付账款 预付账款 其他应付款 不做无票收入 这个是支出
84785032
2020 03/01 17:23
然后应收 预收 其他应收贷方有余额的就可以确认成无票收入对吧
84785032
2020 03/01 17:23
那如果在解借方呢 怎么做分录
84785032
2020 03/01 17:23
已经在借方了 还需要什么操作吗
bamboo老师
2020 03/01 17:26
收 预收 其他应收贷方有余额的就可以确认成无票收入 对的 借方的话 就等回款 借:银行存款 贷:应收账款 预收账款 其他应收款
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