问题已解决
1:应收账款,预付账款,其他应收款确认无票收入的分录怎么做 ? 2:预收账款,应付账款,其他应付款确认无票收入分录是借这三个,贷主营业务收入 贷应交增值税吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好
无票收入跟开具发票一样的账务处理写分录
借:应收账款 预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020 03/01 16:47
84785032
2020 03/01 16:49
可是我期初里面应收预收不是已经在借方了吗 这样不会等于再算了一次?
84785032
2020 03/01 16:50
其他应收不能确认无票收入吗
bamboo老师
2020 03/01 16:56
期初里面应收预收在借方的话 已经确认了收入 不需要再确认了
其他应收是借方还是贷方
84785032
2020 03/01 17:01
借方 那我说的负债类的那三个做无票收入对吗
84785032
2020 03/01 17:01
这六个往来 都是哪些可以做无票收入呀 我没有懂
bamboo老师
2020 03/01 17:06
应收账款 预收账款 其他应收款 可以做无票收入
应付账款 预付账款 其他应付款 不做无票收入 这个是支出
84785032
2020 03/01 17:23
然后应收 预收 其他应收贷方有余额的就可以确认成无票收入对吧
84785032
2020 03/01 17:23
那如果在解借方呢 怎么做分录
84785032
2020 03/01 17:23
已经在借方了 还需要什么操作吗
bamboo老师
2020 03/01 17:26
收 预收 其他应收贷方有余额的就可以确认成无票收入 对的
借方的话 就等回款
借:银行存款
贷:应收账款 预收账款 其他应收款