问题已解决
母公司对子公司100%控股,母公司这边做了长投70万 ,子公司是实收资本70万,没有盈余公积和资本公积,子公司未分配利润-600万,抵消分录该怎么做,这该怎么抵?
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速问速答你好,同学。
借 实收资本 70
未分配利润 -70
贷 长期股权投资 0
少数股东权益 0
2020 03/02 13:31
84785011
2020 03/02 13:39
我的合并报表里面就是实收资本不变,未分配利润减去70,长投为0吗?
84785011
2020 03/02 13:40
我们是母公司对子公司投资了70万 母公司做的长投70 子公司做的实收资本70
陈诗晗老师
2020 03/02 13:43
是的,因为你这亏损最多是把长投亏损为0
是的。
84785011
2020 03/02 13:53
未分配利润负数表示亏损,借方负数表示什么意思呢?
陈诗晗老师
2020 03/02 13:54
你现在抵消,不就是要用相反的分录 抵消吗
之前亏损是在贷方负数体现,现在借方负数是抵消 的意思
84785011
2020 03/02 14:01
好的,我的合并资产负债表平了,但是跟合并利润表勾稽不上,刚好未分配利润少了70万,是什么原因啊?利润表怎么调?
陈诗晗老师
2020 03/02 14:03
你利润表里面的累计利润是多少
84785011
2020 03/02 14:05
利润表母子公司加起来累计利润为2303591.9,资产负债表未分配利润期末减期初是1603591.9
陈诗晗老师
2020 03/02 14:12
你这里只是累加,那里合并报表的抵消分录有没有给他调整呢?
84785011
2020 03/02 14:14
调整了合并资产负债表,没有调整合并利润表,不知道该怎么调?
陈诗晗老师
2020 03/02 14:16
合并利润表里面,你一样要把这个抵消的利润给他调整了,要不然你这个资产负债表,不调利润表怎么可能对应呢。
84785011
2020 03/02 14:18
直接调净利润吗?不知道应该调利润表哪里,调了净利润利润表不就对不上了
陈诗晗老师
2020 03/02 14:21
你还需要抵消分录
借,投资收益-70
贷,年末未分配利润-70
陈诗晗老师
2020 03/02 14:21
减少利润表里面的利润