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收到专票发票当月没有认证,次月才认证,那当月怎么做分录

84784997| 提问时间:2020 03/02 20:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借库存商品 应交税费-待认证 贷银存
2020 03/02 20:10
84784997
2020 03/02 20:16
比如1月份购入纸箱,但是对方没开专票,到2月份才开专票票过来。那我1月份要怎么做分录
郭老师
2020 03/02 20:21
一月份借周转材料贷银行存款 二月份,借应付账款贷周转材料,借周转材料进项贷应付账款。
84784997
2020 03/02 20:24
还没付款呢!纸箱是包装物哦,这些纸箱已经入库了呀!就是对方发票还没有开过来。
郭老师
2020 03/02 20:25
包装物是不是记周转材料?如果没有付款,贷方记应付账款。
84784997
2020 03/02 20:27
老师能不能把1月份的分录,和2月份收到发票的分录整理出来,这样我会比较清楚哦
84784997
2020 03/02 20:28
包装物记库存商品哦
郭老师
2020 03/02 20:28
一月份借周转材料贷银行存款 二月份,借应付账款贷周转材料,借周转材料进项贷应付账款。 这个就是详细的
84784997
2020 03/02 20:29
不对哦!我们是记包装物—纸箱这个科目
84784997
2020 03/02 20:30
我们还没付款为什么要记银行存款呢?
84784997
2020 03/02 20:31
2月份收到发票要怎么做分录?还有2月份发票没有认证。有待抵扣进项税额
郭老师
2020 03/02 20:32
一月份借周转材料-包装物贷应付帐款 二月份,借应付账款贷周转材料-包装物,借周转材料-包装物进项贷应付账款。 周转材料-包装物 没有一级科目包装物
84784997
2020 03/02 20:36
还是不清楚,你这样周转材料一借一贷不就没有了吗?
郭老师
2020 03/02 20:38
第一个包装物借方 第二个两个分录,分别包装物贷方和包装物借方 最后是借方
84784997
2020 03/02 20:43
那我收到了两张发票呀!一张发票联,一张抵扣联哦!分录就按照你发的吗?
郭老师
2020 03/02 20:44
抵扣联不用做账 拿抵扣联和清单装订的 你们拿发票联做账
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