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我们公司是人力资源公司代缴社保公积金的,我计提和支付时应该怎么做分录?是走应付职工薪酬还是走其他应付款?请给我详细示范分录!

84784971| 提问时间:2020 03/03 16:01
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你还是走应付职工薪酬的,你们报个税,你收社保费发票做账就行了,跟你自己交是一样的
2020 03/03 16:03
84784971
2020 03/03 16:07
那发票是下个月才能开来,那我这个月是不是也不能做费用了,只能做预付吗?
朴老师
2020 03/03 16:10
嗯,是的,你可以先做预付的,来了发票冲,或者直接做了来发票附上就行
84784971
2020 03/03 16:11
提前做费用可以吗?一两次应该没事吧?
84784971
2020 03/03 16:12
对了,还想问问我们现在预付3年房租,现在是不是取消用待摊费用了?那这个应该怎么入账呢
朴老师
2020 03/03 16:18
可以的,你只要有发票拿来附上就行
84784971
2020 03/03 16:25
对了,还想问问我们现在预付3年房租,现在是不是取消用待摊费用了?那这个应该怎么入账呢
朴老师
2020 03/03 16:26
是的,没有待摊费用了,直接用长期待摊
84784971
2020 03/03 16:33
预付当月没有拿到发票,后期才开,那我从什么时候开始摊销,是按合同起始月开始摊销,还是按拿到发票当月再做费用摊销
朴老师
2020 03/03 16:35
你从收到发票的当月开始
84784971
2020 03/03 16:36
那我先做预付,等开了发票再做费用摊销对吗
朴老师
2020 03/03 16:37
嗯,是的,就是这个意思
84784971
2020 03/03 16:43
另外问下月底要计提当月工资,但是月底出不来这个月工资怎么办,要下个月10号才有数据,我应该先按什么数据计提?
朴老师
2020 03/03 16:46
就是月底或者月初要算出来的哦,你可以先按照应发计提,发了工资之后多计提的冲回,少计提的补计提
84784971
2020 03/03 16:49
下个月补计提的话,当月成本费用是不是就不准了
朴老师
2020 03/03 16:52
没事,不跨年一般没事,一般单位都是月底或者月初前两天加班计算的
84784971
2020 03/03 16:59
那像我们这种情况,跨年估计也是只能预估的,怎么处理吧
84784971
2020 03/03 17:00
就是汇算清缴的时候需要调整吗
朴老师
2020 03/03 17:02
不用,金额小直接当月补就行了
朴老师
2020 03/03 17:02
不用跨年再调整的
84784971
2020 03/04 09:01
您好,还有个问题,就是我们快递费是总公司跟快递公司结算的,然后总公司再跟我们公司结算,那快递公司开票全都开给总公司了,这样我做账的时候没有发票可以做费用吗?
朴老师
2020 03/04 09:02
总公司收你钱的话得给你开发票的
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