问题已解决
老师,应收预收、应付预付,要同时用吗?
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速问速答不用,你用到哪个就用哪个就行
2020 03/03 17:43
84785020
2020 03/03 17:44
我不记得是不是有个说法是尽量不要同时用?会乱账
朴老师
2020 03/03 17:46
这个的意思我给你讲一下哦,意思就是同一个单位或者客户供应商你只能用一个往来科目,这样防止乱账
84785020
2020 03/03 17:47
那我明白了
84785020
2020 03/03 17:48
老师,周转材料有必要设置在库、在用,摊销
84785020
2020 03/03 17:49
一般买的小工具都是项目需要了才买,直接用项目上了,也不会拿回来
朴老师
2020 03/03 17:50
嗯,你的问题是什么呢?
84785020
2020 03/03 17:53
老师,周转材料有必要设置在库、在用,摊销吗?一般买的小工具都是项目需要了才买,直接用项目上了,也不会拿回来
朴老师
2020 03/03 17:54
看多不多,不多就不用,多的话就设置
84785020
2020 03/03 18:01
如果设置的话,购买时
借 周转材料-在用
贷 银存
领用:
借 工程施工
贷:周转材料-摊销
摊销:
借 摊销
贷 在用
是这样吗?这个顺序吗?
朴老师
2020 03/03 18:02
嗯,是这个顺序的哦
84785020
2020 03/03 18:05
我直接用就不用走在库转在用了吧
朴老师
2020 03/03 18:05
嗯,这样做就可以,如果入库的话还得出库的