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题目的第二小问不懂,听课老师说的是用未来期间转回来的税率算递延所得税,这个题说17年及以前用的15%,18年用25%。题目说可抵扣暂时性差异是转回200,那么这200应该15%,剩余的18年转回不应该得用25%?可是答案都是用的15%。答案17年用的税率是25%。麻烦老师解答一下,谢谢

84785000| 提问时间:2020 03/04 11:41
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
比如你之前差异100*25%=25确认的递延所得税 现在你这税率变了变成 15%了,你现在应该有的差异就是100*15%=15,之前多确认了10,现在就要转回。
2020 03/04 11:43
84785000
2020 03/04 11:48
比如这道题,之前多确认250,在2017年转回,那前面确认递延不应该用17年税率*250+剩余*18年税率吗
陈诗晗老师
2020 03/04 11:50
都是用新税率,同学。 因为你现在认可的只是新税率了。
84785000
2020 03/04 11:53
但是确认递延所得税资产不是应该用未来期间的税率吗
84785000
2020 03/04 11:54
三免三减半那道题就是用未来转回期间的税率
陈诗晗老师
2020 03/04 12:01
是的,使用未来期间的税率,同学。
84785000
2020 03/04 12:03
那这道题为什么2016年的确认递延200不是用2017的税率,剩下的用2018年的税率
陈诗晗老师
2020 03/04 12:04
三免三减半。 你要看你这减少的差额是发生在哪年,你就用哪年的税率。 你这里税率一部分是正常,一部分是减半。所以你这里对应的确定税率,要看是在哪个期间抵扣,就用哪个期间的税率。
84785000
2020 03/04 12:12
那为什么2016年还都是用15%,我不太懂,可以给我举例子吗
陈诗晗老师
2020 03/04 12:14
比如你现在有一个资产,90万,会计直接法3年折旧,税法是一次折旧。 那么首先第一年你会计和税法的差异是不是60,第二年的差异是不是30,第三年就没差异了最后 都是0了。 那么你最开始60的差异,是不是一个30在第二年抵消,一个30差异在第三年抵消。 那么你第二年和第三年税率不一样,一个正常,一个减半。那么就是30*25%,30*25%/2
84785000
2020 03/04 12:47
那第一年的差异60确认递延所得税资产是不是30*25%,30*25%/2呢
84785000
2020 03/04 12:50
那这道题为什么2017年的差异又用了2018年25%算,不应该是2017年税率15%吗
陈诗晗老师
2020 03/04 12:57
第一年确认差异就是 30*25%,30*25%/2 你在哪一年抵扣就用哪年的税率啊
84785000
2020 03/04 14:27
那这道为啥2017年转回的200,剩余的没用2018税率乘
陈诗晗老师
2020 03/04 14:30
你的逻辑 应该是用现在的差异*新税率-之前确认的递延所得税。OK? 实在 不行,你找一个草稿纸,你画一张图,一目了然。
84785000
2020 03/04 14:47
老师你看其他资料那里,里面有说差异在哪里抵扣,她说2017抵扣200,2018年抵扣剩余
84785000
2020 03/04 14:47
类似的你刚那个举例
84785000
2020 03/04 14:49
那2016的差异,在2017年抵扣了200,剩余在 2018年
84785000
2020 03/04 14:50
但是答案直接全部在2017年抵扣并用2017年的税率
陈诗晗老师
2020 03/04 14:56
和三免三减半就是两种情况。 你这是后面全部是新税率处理了。 你把题目审一次,然后画一个图,这里的意思是后面全部新税率处理了。
84785000
2020 03/04 15:12
怎么画图
84785000
2020 03/04 15:14
这里哪里说按新税率处理,2016年的差异用15%,2017年的差异却用2018年25%算递延
陈诗晗老师
2020 03/04 15:18
3免3减半那个设备寿命终点是固定的。三年,你可以确定 哪些是在哪个 时段抵消。 那你这个金融资产,寿命固定吗,你根本就不确定 你哪些在哪年抵消,所以你在17年,你要按你后面的新税率计算。 你在16年的时候,你只知道你后面税率15%,你根本不知道是25%,所以按15%计算,明白吗
84785000
2020 03/04 15:32
嗯嗯好的,谢谢老师
陈诗晗老师
2020 03/04 15:34
嗯嗯,祝你学习愉快。
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