问题已解决
老师,我想咨询一下给劳务派遣人员发年终奖,计提时候,借方:管理费用—奖金 贷方:应付职工薪酬——奖金 挂到应付职工薪酬合适吗?
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速问速答你好,这个劳务派遣公司给你们开具什么内容发票
2020 03/04 13:15
84784999
2020 03/04 13:47
给劳务派遣人员的工资开的人力资源*劳务派遣费, 我们入账:管理费用——劳务费 贷:其他应付款 现在给劳务派遣人员过年发的奖金该怎么入账?
小惑老师
2020 03/04 13:56
那你们前面处理的不对的,我看你们的票等于是人力给你们代发工资和社保?
84784999
2020 03/04 14:10
是的,我们把工资给他们打过去,他们给我们发票,代发工资,那正确的该怎么做?
小惑老师
2020 03/04 14:25
你们应该把你们的打过去做工资处理,不是劳务费
借方:管理费用—工资、奖金 贷方:应付职工薪酬——工资、奖金
84784999
2020 03/04 14:30
老师,那啥样的情况下是直接入劳务费呢?
小惑老师
2020 03/04 14:32
对方给你开具劳务费发票,直接入劳务费
84784999
2020 03/04 14:35
我们收到的就是对方给我们开具的劳务费发票呀,我们给他们打款他们给我们发票呀?
小惑老师
2020 03/04 16:12
你看一下,他是差额征收,工资和社保属于一个代发性质