问题已解决
老师请问下建筑施工行业,我们1月份有开票收入,但成本票还有好多没有开来,我1月份的帐结转成本了,3月份我成本开来了,但3月没有开票收入,可以只结转成本,抵1月份的利润吗?? 还是我1月份要预估成本啊??
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企业所得税按季度申报 你可以在3月份统一做成本
2020 03/04 15:22
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2020 03/04 15:23
那1月份的成本要结转吗?
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轶尘老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/04 15:23
3月份i一次性结转也可以
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2020 03/04 15:24
是不是,一次收入只能结转一次成本啊?
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轶尘老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/04 15:26
基本上是这样 一一对应
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2020 03/04 15:33
好的,老师那像我们这样1月份开票,成本票又是后面开的,1月份的增值税有没有办法等成票来了抵完进项再交的啊??
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轶尘老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/04 15:34
增值税没办法这样
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2020 03/04 15:38
好的,老师我们是三个项目,有两个项目1月有开票收入了,还有一个项目没有开票收入,我结转成本时可以把我三个项目的成本一起结转了吗??