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老师, 无形资产是不是需要摊销,摊销完了,报废也不用做账处理??怎么做分录?

84785021| 提问时间:2020 03/04 17:01
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,如果全部摊销完了,报废时的分录 借:累计摊销 贷:无形资 产 将账注销就可以
2020 03/04 17:02
84785021
2020 03/04 17:04
那摊销的时候是第二个月摊销是吗,怎么做分录 ,一般是按12个月摊销?
立红老师
2020 03/04 17:06
你好,无形资产增加是当月摊销的,比如1月增加,1月末就可以摊销。
84785021
2020 03/04 17:24
发票是9月的,我现在做10月的账,那应该怎么做?
立红老师
2020 03/04 17:25
你好,如果9月没有入账,可以直接计入10月的账上,然后在10月末摊销就可以
84785021
2020 03/04 17:27
老师,那应该怎么做分录?
立红老师
2020 03/04 17:32
你好, 借:无形资产 借:应交税费——应增(进) 贷:银行存款等 摊销 借:管理费用等 贷:累计摊销
84785021
2020 03/04 17:40
如果还没有付了,银行存款改为其他应付款吗?
84785021
2020 03/04 17:41
老师,还有摊销 管理费用 什么费用 累计摊销 什么?
立红老师
2020 03/04 17:44
你好, 如果还没有付了,银行存款改为其他应付款吗?——改为应付账款 还有摊销 管理费用 什么费用 累计摊销 什么?——管理费用——摊销费
84785021
2020 03/04 17:54
老师,模具应该怎么做账,是借 库存商品 贷:应付账款?
立红老师
2020 03/04 17:56
你好,模具的用途是什么?
84785021
2020 03/04 17:57
用在加工产品的,
立红老师
2020 03/04 18:28
你好,用于加工产品,如果金额大的,可以先计入固定资 产,然后计提折旧 入制造费用
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