问题已解决

老师当月水电费,燃气费怎样的操作,当月计提吗看那数据,下月扣款时呢发票未收到,发票回来又怎样,当月要计成本的,所有流程的分录怎样的谢谢

84785042| 提问时间:2020 03/05 08:55
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
有数据就按权责发生制做账,借制造费用 贷其他应付款,扣费做借其他应付款 贷银行,发票到有差额就冲掉 借借制造费用 负数 贷其他应付款,负数,之后按发票做,
2020 03/05 08:57
84785042
2020 03/05 09:03
当月借制造费用那里拿数据,贷其他应付账,下月付款借其他应付账,贷银行存款,发票收到差额多了怎样做
maize老师
2020 03/05 09:05
少了补上,借制造费用 贷其他应付款,多就做借制造费用 负数 贷其他应付款
84785042
2020 03/05 09:08
怎么发票少了多了都是制造费用多了呢,还有那成本已结转到各商品了不是不准了,怎么是贷其他应付款负数的
maize老师
2020 03/05 09:12
那是多了需要冲掉,冲掉这个后面结转库存商品 对方也冲掉,
84785042
2020 03/05 09:14
不明白
maize老师
2020 03/05 09:17
假设你这个制造费用多做,那这个做借制造费用 负数 贷其他应付款 负数,借生产成本 负数 贷制造费用 负数,借库存商品 负数 贷生产成本 负数,借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
84785042
2020 03/05 09:38
少了全部增加,多了全部做负数,老师我上月已经做好各工地成本了,这样调不影响吗,是不是开票和银行扣款不对应的,每次开票和扣款有差额的水费电费燃气都是
maize老师
2020 03/05 09:39
是,但是这个按发票做,后面调这个需要按发票调,
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~