问题已解决

某食品厂为增值税小规模纳税人,XX年X月发生以下经济业务。 1.外购原材料20000元,取得增值税专用发票。 2.购进一批模具,取得的增值税普通发票注明金额4000元。 3.当月销售一批糕点取得含增值税收入25750元,钱已收到。 4.以促销方式销售一批饼干。货已发出,开具了增值税普通发票,取得不含增值税收入60000元,截至当月底收到50000元货款。

84784952| 提问时间:2020 03/05 16:15
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问单位增值税税率多少
2020 03/05 16:16
84784952
2020 03/05 16:17
16% 征税率3%
bamboo老师
2020 03/05 16:19
那这题是要写分录么?
84784952
2020 03/05 16:20
不用,就算食品厂应纳增值税税额
bamboo老师
2020 03/05 16:22
小规模纳税人不能抵扣进项税额 3销项税额=25750/(1+0.03)*0.03=750 4销项税额=60000*0.03=1800 合计需缴纳增值税 750+1800=2550
84784952
2020 03/05 16:27
那题目第一个条件说外购原材料20000元,取得了增值税专用发票,也不能抵扣吗
bamboo老师
2020 03/05 16:27
对的 小规模纳税人取得了专票也不能抵扣进项
84784952
2020 03/05 16:30
好的 谢谢老师
bamboo老师
2020 03/05 16:30
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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