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房地产项目刚开始,发生一些测绘费之类的,月末怎么处理,结转吗
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速问速答计入开发成本里面就可以了
2020 03/05 16:29
84784986
2020 03/05 16:30
我是这样做的,月末怎么处理,结转吗,不结转报表带不出数字
朴老师
2020 03/05 16:34
开发成本是指构成房地产商品售出条件的全部投入及包括分摊的配套设施费、环境绿化费和外管网等全部费用。
开发期间:
借:开发成本
贷:银行存款(或应付账款、库存现金等科目)
在项目完工后,将开发成本转入开发产品科目中
借:开发产品
贷:开发成本
84784986
2020 03/05 16:38
是的,凭证是这样做的,项目刚开始,离完工还很遥远,我想问的是月末结转损益时怎么做,我用金蝶K3,开发成本是我新加的代码5002 利润报表上是6401,资产负债表也不平,怎么做是正确的?
朴老师
2020 03/05 16:39
你新加的不对,没有改公式,所以不对,找软件的客服给你调整一下公式
84784986
2020 03/05 16:43
请问1-可以新加代码吗2-开发成本这几张凭证结转损益吗3-利润表上6401代码我已修改为5002,资产负债表未分配利润数字跟利润表上不一样,没有反映成本,不平,怎么处理
朴老师
2020 03/05 16:47
可以的,可以新添加科目
你的公式问题,找客服给你改
84784986
2020 03/05 16:47
我用的新企业会计制度,公司是一般纳税人,不明白当月发生的开发成本月末要不要结转,不结转成本,那本期损益怎么结转
朴老师
2020 03/05 16:48
没有收入的话可以不结转的
84784986
2020 03/05 16:50
就是呀,没有收入,那这笔钱在报表上怎么反映呢,老师你多说一点吧,我最搞不明白月末咋处理
朴老师
2020 03/05 16:55
不一定是每个月,而是有完工就需要结转到开发产品,是允许有余额的,开发成本余额在存货栏次体现
“存货”=“原材料”+“库存商品”+“委托加工物资”+“周转材料”+“材料采购”+“在途物资”+“发出商品”+“材料成本差异”(借方为加,贷方为减)-“存货跌价准备”
84784986
2020 03/05 17:00
我现在把发生的测绘费,工资,买的办公桌之类都记在开发成本—前期工程费,没有买材料那些,其他没有发生,月末怎么处理,这些费用反映在哪里
朴老师
2020 03/05 17:05
存货的里面反映的