问题已解决

老师你好,我单位是政府下的一个企业,非建筑类企业,政府有几个项目要建设,项目建设是由我单位来发包的,工程款我单位先支付,政府会分10年返还给我们,项目的产权也是归政府的,但是建成后我们会有部分的租金收入以及水电管理费支出,想请问老师,前期我们垫付的工程款如何做账?因为建设单位是把发票开给我们的

84785013| 提问时间:2020 03/06 18:49
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你这里提前垫付的政府10天归还,同时你会有收入,那么这里的本质 就是你借钱出去然后收取利息性质的回报。 建设单位把发票开给你了。那你这不能作为你的成本费用处理。 你支付时 借 长期应收款 贷 银行存款 分期归还 借 银行存款 贷 长期应收款 收取相关的收入 借 银行存款 贷 其他业务收入
2020 03/06 18:52
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