问题已解决
老师,我接了一家账,原来会计做的账,没有银行存款和现金账,所有的都挂在应收和应付里面了,那么我现在要怎么做呢。都3年的账了,应收应付特别大。
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速问速答同学,你好,是内账么?首先要把银行存款和现金的账建立起来,再对应收、应付进行往来核对,跟老板确认下余额,重新建立账套进行处理
2020 03/07 14:59
84785017
2020 03/07 15:02
是外账
小叶老师
2020 03/07 15:03
外账的话,也先把银行日记账这些建立起来,然后确认这些是否都入账了,应收应付这块先进行内部核对,再跟供应商对账确认
84785017
2020 03/07 15:04
也就是说我现在要按照真实的从新做账套,以前他做错的可以不管他,是吗
小叶老师
2020 03/07 15:06
我建议你先对前任做的进行核对清理,如果确实没时间,从你接手开始要按规范的进行处理,后期再慢慢清理