问题已解决
我公司是一般纳税人,销售时产生的运费,往往都在下个月甚至更长时间对方才给开发票,我方根据开发票数进行支付,怎么做账务处理?比如一月份的运输的32500运费,2月份开票,2月份付款,我应该怎么做账务处理
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速问速答如果根据账务的结算方式,或者双方的对账可以在开票以前确认运费金额的
在发生的当期计入销售费用,在支付的凭证后边附发票
2020 03/07 21:46
84784979
2020 03/07 21:56
那如果直接按开发票月份计入销售费用,发生月份不做处理可以吗?
钟存老师
2020 03/07 21:57
可以的,就是最后一个月的成本结转不及时
84784979
2020 03/07 21:58
最后一个月?是指12月份吗?12月结清当年的呢?
钟存老师
2020 03/07 21:58
对呢,每年的最后一个月,如果能结清就最好了