问题已解决

请问老师,年末 ,应交税费 进项税借方还有余额,要结转吗? 销项贷方也有余额,请问年末如何结转

84784988| 提问时间:2020 03/09 11:43
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020 03/09 11:43
84784988
2020 03/09 11:58
未交增值税期初余额在贷方为舒负数 这是什么意思呀
紫藤老师
2020 03/09 11:58
你好,那即是多交了
84784988
2020 03/09 14:13
这种多交的怎么处理 是之前会计做的 ....
84784988
2020 03/09 14:39
老师 我现在的科目 是 转出未交增值税 是在借方 为负数 那个未交增值税在贷方是负数
紫藤老师
2020 03/09 15:19
你好,那即是多交了,以后自动抵扣
84784988
2020 03/09 17:20
怎么自动抵扣呀 老师看到我的另外的问题了吗? 就是那个都是负数的问题?
紫藤老师
2020 03/09 17:22
应交税费——未交增值税 最后在贷方
84784988
2020 03/09 17:23
是的 在贷方 是负数 ..。这个是什么意思呀
紫藤老师
2020 03/09 17:23
应交税费——未交增值税 最后在贷方,正书是应该要交的,负数是你多交的
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