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当年发现无形资产错记管理费用,应该怎么调账

84785021| 提问时间:2020 03/09 15:03
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 之前分录是做的借管理费用贷银行存款 。现在做 借无形资产 借管理费用负数 记得补计提摊销
2020 03/09 15:04
84785021
2020 03/09 15:09
当月已结账了,是不是应该借无形资产,贷本年利润?
meizi老师
2020 03/09 15:09
你好 不是 还是去冲你管理费用 到时管理费用负数 月末在结转处理
84785021
2020 03/09 15:28
如果把往年的在建工程错记管理费用呢,整么调账
meizi老师
2020 03/09 15:28
你好 借 在建工程 借管理费用 负数
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