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预收账款余额是负数表示在借方,预付账款余额是正数表示在借方,对吗?然而这两个科目的客户是一样的,那么可以将这两科目合并吗?合并成怎样记账?

84785008| 提问时间:2020 03/10 12:34
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 1.预收账款负数的话 表示客户有欠款未支付 应该重分类至应收账款的借方; 2. 预付账款正数在借方 ; 可以的 同一个客户下面的 可以冲抵的
2020 03/10 12:35
84785008
2020 03/10 12:53
那合并到哪个科目更好
84785008
2020 03/10 12:54
那合并到哪个科目更好。
meizi老师
2020 03/10 12:56
你好 你现在是要对冲吗 借预收账款贷预付账款 看下这样对冲 可以冲抵不
84785008
2020 03/10 13:18
冲不了,预收负27万,预付正5万,怎合并好?
meizi老师
2020 03/10 13:21
你好 我问下你这个27万 是应收款还是预收的款 。 我想知道你之前业务怎么处理做分录的
84785008
2020 03/10 13:43
预收账款余额是负数表示在借方,预付账款余额是正数表示在借方,对吗?然而这两个科目的客户是一样的,那么可以将这两科目合并吗?合并成怎样记账?就是说了目前就是这两个科目记着同一人的业务,问怎么合并,没有记入应收应付里
meizi老师
2020 03/10 13:52
你好 借应收账款 贷预收账款 这样来平预收账款 负数金额 ;你预收账款负数就是你应收账款借方 你这个预收账款负27万 是对方供应商欠你们的款吗 预付账款 你付款对方5万 也是资产 。 实际是要应收32万吗? 你看看你的账是不是这样
84785008
2020 03/10 14:32
对的,那能合并为应收账款32万吗?还是分回两个科目记账?
meizi老师
2020 03/10 14:36
你好 嗯 可以的; 我给你做分录 借应收账款 贷预收账款 然后预付账款做冲挂到应收账款去 借应收账款 贷预付账款 这样 做了两笔 最终应收账款 就是32万了
84785008
2020 03/10 14:50
明白了,谢谢
meizi老师
2020 03/10 14:57
不客气 帮到你就好
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