问题已解决
老师,麻烦问下,就是我们这个月开票出去5000,但是我们这个月银行账上收到10000,然后下个月又开了发票5000,我这个月和下个月怎么做账啊
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速问速答你这个月收到款的时候,借:银行存款 贷:预收账款 10000
开票之后,借:预收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2020 03/12 09:35
84784979
2020 03/12 09:38
我们是小规模,这个月也开发票了的,下个月也开,
84784979
2020 03/12 09:39
这个月不确认收入吗,
辜老师
2020 03/12 09:39
这个月确认剩下5000的收入
84784979
2020 03/12 09:40
再给我写下嘛,具体点
辜老师
2020 03/12 09:43
收到款的时候,借:银行存款 贷:预收账款 10000
这个月开票,借:预收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
下个月开票,借:预收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
84784979
2020 03/12 09:45
必须用预收账款这个科目吗,还可以用其他科目不
辜老师
2020 03/12 09:46
用应收账款也是可以的
84784979
2020 03/12 09:48
把预收换成应收,其他不变可以撒
辜老师
2020 03/12 09:49
是的,其他的不变的
84784979
2020 03/12 10:20
老师,我问返了,是这样的,比如2月份开了5000,3月收到银行收到10000,3月份又开了5000的发票,我2月和3月份怎么做账
辜老师
2020 03/12 10:27
2月开票,借:应收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
3月开票,借:应收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
收款,借:银行存款 贷:应收账款