问题已解决
老师,我公司旧设备更换新设备,旧设备卖给厂家,老板跟卖家谈的价钱是旧设备抵后的价钱,新设备市场价60万,旧设备卖给厂家抵10万,我们财务只了50万,卖家给我们开的发票也是50万,请问这个设备更新改造的业务我应该怎么处理?怎么做分录?
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速问速答一、将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理50
累计折旧10
贷:固定资产60
处置的收入
借:银行存款
贷:固定资产清理50
应交税费
2020 03/12 16:19
84785009
2020 03/12 17:21
老师我们的题目少打了字,是我们公司只付了50万购买了价值60万的设备,因为旧设备抵了10万。对方给我们公司开的发票金额也是50万。
紫藤老师
2020 03/12 17:22
借:固定资产清理50
累计折旧10
贷:固定资产60
处置的收入
借:银行存款
贷:固定资产清理50
应交税费
84785009
2020 03/12 17:24
清理旧设备的10万对方不会付给我们
紫藤老师
2020 03/12 17:25
一、将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款、
三、处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理 应交税费
五、清理净损益
1、如果是净收益
借::固定资产清理
贷:资产处置损益
2、如果是净损失
借::资产处置损益
贷:贷:固定资产清理
这是分录,你往里面填数据