问题已解决
老师,外单位建基站在我单位以使用我单位电费,现付款我单位电费后,我单位在税务局开具增值税发票给外单位,这个开具发票的金额该如何做分录
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速问速答你好,同学。你这是开票就要作为你的收入处理,按开票金额 确认收入。
2020 03/15 13:47
84784973
2020 03/15 13:56
收到电费1160元,开具增值税发票80元
我这已做其他业务收入1160元
小规模做 借:现金 1160
贷:其他业务收入 1080
应交税费一增值税 80
个体户核定征收该如何做
陈诗晗老师
2020 03/15 13:57
你核定 和你做账不影响,只是交税按核定 交纳,不按开票交纳。
84784973
2020 03/15 14:02
老师,我是问收到这张发票该如何做分
陈诗晗老师
2020 03/15 14:11
收到就是作为你的成本处理
借 其他业务成本
贷 银行存款等
84784973
2020 03/15 14:36
这个也可以
按借:税金及附加 贷:现金
做分录吗
陈诗晗老师
2020 03/15 14:36
也是可以的,对于税部分是可以的