问题已解决
老师,收到了一年的销售运费发票,我想把这笔费用分摊到每个月,并且运费已经一次性支付了,那么收到发票该如何做账,每个月分摊该如何做账
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同学,你好,收到的时候,借:预付账款 销售费用 贷银行存款
2020 03/16 08:12
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2020 03/16 08:13
没有明白老师,收到发票并且一次性付款,是借记销售费用贷记银存,那么要分摊到每个月的分录该如何做
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2020 03/16 08:13
没有明白老师,收到发票并且一次性付款,是借记销售费用贷记银存,那么要分摊到每个月的分录该如何做
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小叶老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/16 08:37
比如我们收到一张12000块的运费,借:预付账款11000 销售费用1000,贷:银行存款,然后再下个月的如果分摊:借:销售费用1000,贷:预付账款 ,这里的预付账款相当于待摊费用
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2020 03/16 08:39
那么收到半年的厨房蔬菜发票的账务处理也是这样的吧,把科目换成什么科目呢
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小叶老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/16 08:43
借 预付账款11000 管理费用-职工福利费1000 贷:应付职工薪酬 12000 支付时, 借应付职工薪酬 12000 贷 银行存款
后期分摊:借:管理费用-职工福利费,贷:预付账款
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2020 03/16 08:44
明白了,谢谢老师
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小叶老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/16 08:45
亲爱的同学,不客气哈