问题已解决

我这边有个库存去年是暂估的同时结转成本了,金额是相同的,然后我今天收到发票了,怎么做账

84785011| 提问时间:2020 03/16 14:37
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020 03/16 14:37
84785011
2020 03/16 14:39
这么做可以吗这是普票,我成本不用管他对吗
邹老师
2020 03/16 14:40
你好,这个到底是商品还是材料? 如果是商品,是普通发票就这样做分录 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 , 贷;应付账款等科目
84785011
2020 03/16 14:41
是材料 我账上这么做对吗,我是用红字冲销的
邹老师
2020 03/16 14:53
你好,如果是材料,就是这样做分录 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 , 贷;应付账款等科目
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