问题已解决

老师,如果暂估成本金额与跨年后回来发票金额正好一致,需要做怎样的账务处理

84784989| 提问时间:2020 03/16 22:29
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2020 03/16 22:30
84784989
2020 03/17 07:00
借:原材料 贷:应付账款/暂估
bamboo老师
2020 03/17 07:17
借 应付账款~暂估 借 应交税费~应交增值税~进项税额 贷 应付账款
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