问题已解决

之前公司一直没做内账,很多数据都不齐全就已经建了账,现在发现公司还有很多应收未收账款和固定资产。怎么调账呢?

84785007| 提问时间:2020 03/17 11:04
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
如果是才开始建账,可以重新建,重新录入期初的余额
2020 03/17 11:04
84785007
2020 03/17 11:05
已经有录入凭证之类的了,需要调账怎么调呢?
玲老师
2020 03/17 11:13
需要调整,看具体是什么业务?需要有借贷发生额
84785007
2020 03/17 11:14
还有一部分工程设计款没收回来,有一两年了。
玲老师
2020 03/17 11:22
一样处理 要是有借贷发 生额可以补分录
84785007
2020 03/17 11:26
就像平时录应收款一样做分录就可以了是吗?
玲老师
2020 03/17 11:30
我只是拉落了一笔业务,就像按平时实际发生的业务一样,做账写分录
84785007
2020 03/17 11:32
那如果计提坏账是否需要税务部门核准才能确认坏账?
玲老师
2020 03/17 11:57
你好同学: 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题!
84785007
2020 03/18 09:31
那其他应付款呢?法人以前给公司的借款每个月都陆陆续续会借一些,现在分录应该怎么做?
玲老师
2020 03/18 09:42
向公司借款 借其他应收款贷银行存款
84785007
2020 03/18 09:44
不是的 是法人借给公司的,而且现在是以前陆陆续续借的,银行存款里也没那么多钱了不可能借银行存款了啊。
玲老师
2020 03/18 09:49
借现金 银行贷其他应付款
84785007
2020 03/18 09:51
可是借现金 银行 就表示现金或者银行的金额就增加了,这是以前陆陆续续借的。也都花掉了啊。肯定有问题啊
玲老师
2020 03/18 10:06
是按实际业务做帐,借款时就写借款的分录花钱写花钱的分录,你要把具体问题说清楚了,然后才能给你写一步一步的分录
玲老师
2020 03/18 10:07
不能说借款,后面我不知道什么情况就给你写花钱的分录
84785007
2020 03/18 10:10
我法人以前年度借给公司的 有工程款垫付也有办公室支出的垫付,很多种情况,现在是已经建账了,老板突然把以前给公司的垫资找了出来让我记录……我不会调这个账,他还要求记录到哪个项目花了多少,办公室支出花了多少……
玲老师
2020 03/18 10:11
你现在只是找出来录入期初的那个数据,你就需要把借多少钱和花到哪里去了?把这个数自己统计出来才能出来,期初录入的那个金额
84785007
2020 03/18 10:12
数据已经统计出来了,就是要录入财务软件里去体现出来,而且期初不是在建账的时候就录入了后期不能修改只能调账的吗?
玲老师
2020 03/18 10:19
期初只是录入金额,后面是按照再发生的业务录入凭证,如果你补以前的凭证,就按实际发生的业务,一笔一笔的补分录
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