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老师,您看一下,2019年12月固定资产折旧,净值折成负数了,那我要在今年怎么做调整呢?您看一下,我用黄色圈出来的那里。

84784987| 提问时间:2020 03/17 15:24
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,最后一期累折旧应是倒挤的,就是将最后的差额计入累计折旧 就可以,调整分录 借:制造费用等 负数 2.72 贷:累计折旧 负数2.72
2020 03/17 15:31
84784987
2020 03/17 15:46
老师,已经跨年了。是去年2019年12月份折的,那我在今年1月份,做调整的账务,不需要通过以前年度损益调整这个科目吗?
立红老师
2020 03/17 15:49
你好,不需要通过以前年主损益调整核算的。
84784987
2020 03/17 16:28
老师,支付车辆保险费,还有支付车船税,要分别怎么做账呢?车船税是我们公司对公账户打给公司员工,由员工去税局缴纳的。
立红老师
2020 03/17 16:32
你好, 支付车辆保险费 借:管理费用 贷:银行存款 支付车船税 借:税金及附加 贷:应产税费——应交车船税 借:其他应收款 贷:银行存款 借:应产税费——应交车船税 贷:其他应收款
84784987
2020 03/17 16:51
老师,车辆年检和车辆罚款的账,可以做在一笔凭证上吗?借:“管理费用-车辆费”贷:银行存款,罚款,借-营业外支出-罚款,贷,银行存款。
立红老师
2020 03/17 16:58
你好,如果款项是一起支付的,做在一张凭证,如果是分两次支付,做两张凭证
84784987
2020 03/17 17:08
老师,是何在一起付的钱。那我就可以合在一笔凭证上做是吗?
立红老师
2020 03/17 17:19
你好,如果是一起付的款,就做一张凭证上 借:“管理费用-车辆费” 借:营业外支出-罚款 贷:银行存款
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