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老师收到预付款给对方开具发票应该怎么做账务处理,需要结转成本吗分录是什么

84784991| 提问时间:2020 03/17 15:47
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
具体发生的是什么业务下的预收款?是租赁业务吗?
2020 03/17 15:50
84784991
2020 03/17 15:51
不是,是销售产品
张艳老师
2020 03/17 15:55
这样的话,只是先开具发票,不需要做结转成本分录, 要做 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费--应交增值税--销项税额
84784991
2020 03/17 15:57
好的谢谢老师
张艳老师
2020 03/17 15:59
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
84784991
2020 03/17 16:18
老师是先开票过几天收到的款怎么做分录
张艳老师
2020 03/17 16:21
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税-销项税额 借:银行存款 贷:应收账款
84784991
2020 03/17 16:21
谢谢老师
张艳老师
2020 03/17 16:24
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
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