问题已解决
老师问一下,公司买的海参送客户进项税是不能抵扣吧?应该怎么做账
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速问速答你好,这个不能进项抵扣。借:管理费用-业务招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)
2020 03/18 10:00
宇飞老师
2020 03/18 10:00
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
84785010
2020 03/18 10:01
老师可不可以给一个完整的做账凭证
宇飞老师
2020 03/18 10:04
购进
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷银行存款
送出去
借:管理费用-业务招待费
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
84785010
2020 03/18 10:57
我是直接就给客户了不用走库存商品也行是吧?也就是说我要先把发票认证了?如果不认证直接做业务招待费呢
宇飞老师
2020 03/18 11:02
那你就把发票金额连同税额一起计入管理费用-业务招待费 贷银行存款