问题已解决

老师问一下,公司买的海参送客户进项税是不能抵扣吧?应该怎么做账

84785010| 提问时间:2020 03/18 09:59
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宇飞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个不能进项抵扣。借:管理费用-业务招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)
2020 03/18 10:00
宇飞老师
2020 03/18 10:00
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
84785010
2020 03/18 10:01
老师可不可以给一个完整的做账凭证
宇飞老师
2020 03/18 10:04
购进 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷银行存款 送出去 借:管理费用-业务招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
84785010
2020 03/18 10:57
我是直接就给客户了不用走库存商品也行是吧?也就是说我要先把发票认证了?如果不认证直接做业务招待费呢
宇飞老师
2020 03/18 11:02
那你就把发票金额连同税额一起计入管理费用-业务招待费 贷银行存款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~