问题已解决

老师,我想请问一下就是,我们购买了供应商1000的货款,然后对账的时候扣掉供应商给我们的返点3%30元,实付970。未开票。这个账要怎么做?

84785007| 提问时间:2020 03/18 10:46
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;库存商品等科目1000,贷;应付账款 1000 借;应付账款1000,贷;银行存款970,其他业务收入,应交税费——应交增值税
2020 03/18 10:47
84785007
2020 03/18 10:48
这个返点计入其他业务收入吗
邹老师
2020 03/18 10:48
你好,是的,返点是通过其他业务收入科目核算的
84785007
2020 03/18 10:53
老师,那这个怎么理解呀,我有点搞不明白了,一下作为成本,一下作为收入
邹老师
2020 03/18 10:56
你好,如果是商业折扣,才是冲减成本的 这里是返点收入,应当计入其他业务收入科目核算才是的
84785007
2020 03/18 11:06
商业折扣和返点有什么区别老师
邹老师
2020 03/18 11:06
你好 商业折扣是打折销售 而返点是根据合同约定给予一定比例的款项减免
84785007
2020 03/18 11:14
是的,我们这个返点就是合同上面有的对账的时候扣货款的3%来返点
邹老师
2020 03/18 11:18
你好,是针对这个问题还有什么疑问吗? 商业折扣是发生 的时候就按扣除商业折扣之后 的金额入账
84785007
2020 03/18 11:21
没有,疑问了,谢谢老师
邹老师
2020 03/18 11:21
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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