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发票当月开,货款次月收到,怎么做账务处理?

84784973| 提问时间:2020 03/18 15:38
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
发票当月开 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项增值税 货款次月收到 借:银行存款 贷:应收账款
2020 03/18 15:40
84784973
2020 03/18 15:41
我发现去年2019年里有一个月没有这么做,需要调账吗?
王超老师
2020 03/18 15:42
你看一下金额大不大,如果不大,就做到这个月,如果大,那是要调整的
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