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如果应付账款科目余额还剩一些几角几分钱,没付出去,又没有往来了,想处理掉,怎么处理,借应付账款,贷营业外收入吗

84784985| 提问时间:2020 03/18 16:05
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萦萦老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
您好,是的,如果可以不偿付的应付以及其他应付,可以计入营业外收入。
2020 03/18 16:06
84784985
2020 03/18 16:06
那要是多付了几分钱了
萦萦老师
2020 03/18 16:07
您好,可以追究责任的话,补回来就行了。
84784985
2020 03/18 16:08
几分钱,肯定不追责啊
84784985
2020 03/18 16:08
只是想账务处理掉
萦萦老师
2020 03/18 16:09
您好,那您就转到营业外支出把,主要金额也不大。
84784985
2020 03/18 16:12
可不可以多付或少付的用红字或蓝字冲回呢,因为这是购买原材料的货款,借原材料,贷应付账款,然后红字或蓝字
萦萦老师
2020 03/18 16:18
您好,您购买原材料肯定是开票了的,需要按开票的金额来做。
84784985
2020 03/18 16:27
就是可能票多开了几分或者少开了几分这种情况,付款又按照实际付的这种啊
萦萦老师
2020 03/18 16:30
您好,如果是这样的话,入账按票,付款和入账的差额先挂往来科目,期末的时候一起调整入损益。
84784985
2020 03/18 16:32
发票开了就挂账了,款也付了,现在没供应往来了,现在科目余额剩了几分几角的样子要处理掉,到底怎么挂
萦萦老师
2020 03/18 16:39
您好,我已经说的很明确了,您的采购价值要按开票的金额来,如果是少付了几分钱,您可以做到您的营业外收入中去,当成您的利的;如果是多付了,无法收回,您可以当成您的损失,计入到营业外支出中去。 刚才让您挂往来,是因为如果您单位不止一次这样的情况,您可以通过往来先转,年底在调到营业外收支中去。
84784985
2020 03/18 16:45
比如,多付,借其他应收,贷应付,借营业外支出,贷其他应收
萦萦老师
2020 03/18 16:49
您好, 如果您是想年底一次调整的话;多付的:借:其他应收(差额) 应付账款 贷:银行存款 年底:借:营业外支出 贷:其他应收
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