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这份报关单上的征免方式是全免,我在开票时是按照13%的税率开票,但这个海关编码是不退税的,做账该怎么做,申报时该怎么处理

84784974| 提问时间:2020 03/19 09:09
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老江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你好 做账时按内销的处理方理处理 退税申报时,填在“视同内销”表单(各省申报可能有区别)
2020 03/19 09:28
84784974
2020 03/19 13:48
他这个全免是什么,我还是正常开票是吧
84784974
2020 03/19 13:48
这份单,意思是免费出货给客户,费用是公司承担
老江老师
2020 03/19 13:51
查一下退税率,0 即视同内销
84784974
2020 03/19 21:39
请问在哪里查的,有链接吗?
84784974
2020 03/19 21:40
按照报关单上的,做账该怎么处理
老江老师
2020 03/20 03:49
在国家税务总局官网 和内销一样处理
84784974
2020 03/20 07:04
借:应收 贷:收入 税金 税金转收入 借:税金 贷:收入
84784974
2020 03/20 07:05
正常这样处理是吧
84784974
2020 03/20 07:06
我查到的增值税退税率显示undefined,是什么意思呢?
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