问题已解决
1月预提通讯费,借管理费用通讯费5000元贷预提费用通讯费5000元,这个5000元是电信公司报的数字,实际扣款会有差异。 2月份扣款,借预付账款4970贷银行存款4970 2月回票,借管理费用4689应交税费281贷预付账款4970 这样做对吗?管理费用在2月份又出现了,是不是错的?正确的应该如何做?
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速问速答2月回票,借管理费用4689应交税费281贷预付账款4970 同时冲销1月预提分录 借管理费用通讯费 -5000元贷预提费用通讯费 -5000元
2020 03/19 10:06
84785000
2020 03/19 14:11
老师,我计提水电费时,借管理费用贷其他应付款,支付水电费时,借预付账款,贷银行存款。收到发票,借管理费用,应交税费贷预付账款,并冲销计提的分录
84785000
2020 03/19 14:12
老师,计提的贷方和支付水电费的分录借方应该科目一致吗?还是没有要求,反正我冲销是全额冲销方法
文文老师
2020 03/19 14:15
一般费用类的冲销是通过借方红字
其他的没有强制性要求