问题已解决
老师,我公司是做工程装修,业务是承包商分包给我们,工程款是甲方先打入承包商那里,承包商再打给我们,材料费有些是承包商付,有些是我公司付,请问甲方打款给承包商我应该怎么做分录?承包商支付材料费又怎么做分录?
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速问速答一、甲方打给承包商,这个与你们有关系吗?这个你只管自己的账务处理。
2020 03/19 10:53
84785007
2020 03/19 10:54
有关系,承包方收取总额的10%
84785007
2020 03/19 10:58
分包给我公司自行盈亏,不过承包方派工程指导员来,工资也是我们发,承包方支付的材料费和开票给甲方的税费等,我们都要支付给他
江老师
2020 03/19 10:58
你平与承包商一起联营吧
84785007
2020 03/19 11:00
请问设置科目的时候承包方为什么?分录怎么做
江老师
2020 03/19 11:01
一、承包商作为应收货款处理
借:银行存款
贷:应收账款
84785007
2020 03/19 11:05
银行存款设置二级科目承包商公司吗?
84785007
2020 03/19 11:05
这样会不会影响我公司的实际收入?
江老师
2020 03/19 11:07
第一个问题:需要设置具体的二级科目,就是公司公司,有承包商在中间,肯定会减少收入,人无利不往,不赚钱没人做的。
84785007
2020 03/19 11:10
我的意思是说做分录的时候把承包商收到的工程款也做收入,然后他打给我公司又是收入,这样会不会重复了?
江老师
2020 03/19 11:11
这个都是需要各做各的收入的。这个GDP就是这样出来的。