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老师请问一下建筑企业购买的材料直接用了,发票没有回来,我应该怎么做分录呢

84784975| 提问时间:2020 03/19 15:03
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借工程施工-合同成本-材料费 贷银行存款 到时发票回来冲暂估 按实际发票做一笔
2020 03/19 15:22
84784975
2020 03/19 15:27
付完款直接用了,借工程施工-合同成本-材料费贷银行。做完这笔还需要做暂估入库吗,
meizi老师
2020 03/19 15:32
你好 你还没发票的话 就暂估 。如果次月或者尽快能取得发票的 就直接发票回来附凭证后面去
84784975
2020 03/19 15:41
老师是不是这样,1、付款了发票回不来材料直接用了,就借工程施工贷银行,工程施工的借方等到发票回来了,借主营业务成本借进项税额贷工程施工,月末结转成本。2、如果发票能次月回来就附到付款凭证后面。3如果借工程施工贷银行,当月没有票,那工程施工就有借方余额,月末就先挂那里吗,等发票什么时候回来再结转成本吗
meizi老师
2020 03/19 15:47
你好 1. 借工程施工 贷银行存款 收回来发票 借银行存款贷工程施工 按发票做 借工程施工 进项税贷银行存款 结转 借主营业务成本 贷工程施工等 2. 是的 3. 是的
84784975
2020 03/19 16:53
老师,之前付的材料款直接计的预付账款,贷银行,现在把它调成了借工程施工贷银行,这样资产负债表就不平了
84784975
2020 03/19 16:57
我可不可以当他钱付了没有入库,没有用,提前把钱付了,等到发票回来借工程施工借进项税额贷预付账款,然后月末结转成本这样可以吗
meizi老师
2020 03/19 17:04
你好那你们发票大概什么时候回来 。如果能次月回来的话 那你就这样操作
84784975
2020 03/19 17:10
在第三个月
meizi老师
2020 03/19 17:14
你好 那最好不跨年 。 你们成本是好久结转
84784975
2020 03/19 17:22
都是本月结转成本
meizi老师
2020 03/19 17:26
你好 那你最好是催发票 我建议是按月来做的。 就算是发票来了没差异的 直接附凭证后面就行了。 如果有差异调整成本即可
84784975
2020 03/19 18:05
好的,谢谢老师
meizi老师
2020 03/19 18:08
不客气 帮到你就好
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