问题已解决

甘老师您好,这是您写的分录。 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用-租金 借:管理费用-差旅费 贷:其他应付款-暂估。 那拿到票据后再怎样操作了。

84785023| 提问时间:2020 03/19 17:58
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
拿到票后,可先冲销暂估的凭证 再做分录 借:管理费用-租金 借:管理费用-差旅费 贷:其他应付款
2020 03/19 18:23
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