问题已解决
老师我想咨询一下,2月我开了一张发票,做的会计分录是,借主营业务收入,应交税费,贷应收账款,3月发票发票开错了,重新开了一份负数的发票,请问3月份这张发票怎么做分录?
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速问速答你好,2月我开了一张发票,做的会计分录是,借主营业务收入,应交税费,贷应收账款。这什么要这样做分录
2020 03/19 20:49
84784993
2020 03/19 20:53
我说反了,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,
庄老师
2020 03/19 21:00
重新开了一份负数的发票,用负数冲销,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,
84784993
2020 03/19 21:05
但是有一个问题,2月我已经结转利润了啊,如果我做一份负数发票不会影响2月份的利润吗?
庄老师
2020 03/19 21:14
你好,不会的,不会影响2月份的利润
84784993
2020 03/19 21:17
好的,谢谢,老师,
庄老师
2020 03/19 21:55
你好,应该的,祝你快乐