问题已解决

老师您好,我想问哈去年我预估了3000万成本,借:工程施工_预估成本 贷:应付账款_暂估应付账款 并且结转了!今年3月成本票开来了!我要怎么进行账务处理!

84785009| 提问时间:2020 03/20 11:21
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小叶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
同学,你好,红字冲销借:工程施工_预估成本 贷:应付账款_暂估应付账款 ,同时根据发票,做借:工程施工,应交税费 贷:应付账款
2020 03/20 11:32
84785009
2020 03/20 11:41
如果我3月份这样做,汇算清缴时对19年的成本没影响么?还有我有一部分票回来了,有一部分没回来,那我结转的成本怎么处理!没回来的票也红冲了么?
小叶老师
2020 03/20 11:42
没回来的可以先不冲,回来的时候冲,19年汇算不影响
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