问题已解决
某企业为增值税一般纳税人,2016年外购一台空调用于职工食堂,取得增值税专用发票,该发票已经认证抵扣,并做了进项税额转出,2020年3月将该空调用于车间,请问这台空调进项税额是不是可以按照净值占原值的比去抵扣,如果可以那么进项税额怎么填报申报表。
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速问速答你好,直接可以抵扣的。
2020 03/20 15:58
84784993
2020 03/20 16:17
具体怎么抵扣呢
郭老师
2020 03/20 16:21
看错了
还是一台空调的,改变用途了
根据净值*税率抵扣的
发票需要选择勾选抵扣的